用友t3怎么删凭证
- 财务
- 2025-01-03
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用友T3普通版如何反结账,如何反记账,结转损益的凭证如何删除掉 如果在结账过程中,凭证已经完成过账,那么接下来的步骤是进行反记账。在财务管理软件中定位到相关的凭证,点击...
用友T3普通版如何反结账,如何反记账,结转损益的凭证如何删除掉
如果在结账过程中,凭证已经完成过账,那么接下来的步骤是进行反记账。在财务管理软件中定位到相关的凭证,点击“删除凭证”或“取消过账”按钮。如果凭证已经被审核,您需要先取消审核状态,才能执行删除或取消过账操作。接下来,您需要在会计分录序时簿界面中找到与损益相关的凭证。
以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。如果2009年做了不少工作,那你可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可。
以便对错账进行更正。反结账的操作步骤与结转损益类似,需要进入相应的模块,然后根据需要调整的凭证进行反结账处理。总之,在用友软件中,无论是通过自动结算期末损益,还是手动结转损益,都需要经过审核和记账这两个关键步骤。正确地完成这些操作,才能保证企业的财务数据准确无误。
其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。
月末处理 期间损益结转:自动转账——期间损益结转——选择凭证类别、本年利润科目——点击左下角包含未记账——确定。记账 总账系统——记账——全选——下一步——下一步——确认——确定。
反结转损益的步骤主要包括以下几个部分,具体如下:首先,需要执行总账系统中的“期末对账”功能,并在打开的界面中选择或单击要反结账的月份,同时按下Ctrl + H键以激活将凭证恢复至记账前状态的功能。接着,执行总账系统中的“凭证恢复记账前状态”功能。
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