当前位置:首页 > 财务 > 正文

用友在怎么结转损益

用友在怎么结转损益

急--用友U8,固定资产月末在哪里结账啊 年结前的准备工作: 总账模块最后一个月份(12月)已结账(工资模块无需进行12月的月末处理,因为此模块是在进行年度结转后自动对...

急--用友U8,固定资产月末在哪里结账啊

年结前的准备工作: 总账模块最后一个月份(12月)已结账(工资模块无需进行12月的月末处理,因为此模块是在进行年度结转后自动对12月进行期末处理);在进行年度结转前,请先进入“系统管理”对需要进行年度结转的账套进行一次完整的账套备份。

用友T+V10在总账模组中怎么结转销售成本 手工结转或设定自定义结转公式结转。

你问的是存货核算模块的结账流程 对于你们公司,除了存货核算模块应该还购买了库存,那么当所有的出入库单据在库存里录入了以后,那么就需要在存货核算模块里去做相应的业务处理。

出现这种情况 你确实没计提折旧 那就到固定资产模块里——处理——计提本月折旧,然后结账 你计提过发现固定资产卡片什么的登记有误,想修改,还是在 处理——恢复月末结账前状态。然后修改卡片,然后计提折旧,这是就会出现提示2折旧后对帐套数据进行过修改,折旧已提。

用友本年利润年末怎么结转

登陆用友T3系统,单击财务报表模块。新建空白表格。选中第一行,作为报表的表头,输入“货币资金表”,然后将整行合并,为了美观,我们再设置为居中。相应输入表格其他的项目名称,“现金”“银行存款”“期初数”“期末数”等,然后,我们通过利用函数公式向导,取现金的期初数,即QM。

退出,用帐套主管demo登录,密码也为demo。选择年份为今年的年份如:2018,登陆。点击年度帐然后建立。创建成功后,退出来,重新登录demo,年份选择刚刚创建的新年度了,登录再点击。在年度帐下面点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。

本年利润结转未分配利润,你用的是自定结转吧。

用友会计软件月末怎么自动结转到下月

1、结账步骤:首先我们要打用友财务软件,看一下账套的各个模块是否做了月结,确保之前的做完月结。紧接着点击系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。这时候就退出来,用帐套主管demo登录,密码也为demo。选择年份为今年的年份如:2018,登陆。点击年度帐——点击建立。

2、登录账户,切换到“账套”选项卡,点击“备份”,在出来的对话框里选则年结账套号,点击“确认”。以账套的主管身份登录管理系统,建立年度帐。点击“年度帐”——“建立”——“确认”——“是”。成功建立年度帐。账套主管重新以新年度登录管理系统。

3、期末结转科目和操作:月末损益结转的科目:本年利润、主营业务收入、管理费用、主营业务成本、销售费用、财务费用。期末下面有个定义转账,里面可以找到一个结转期间损益,在那里指定在本年利润科目后,在你每个月其他凭证进行记账后,在期末下有个转账生成,在那里选择结转期间损益就能自动生成凭证。

4、确保所有必要的财务数据已经录入核对无误。对于前一年度的最后一个月(是12月),进行月结操作。之前的某个月份没有完成结账,需先完成该月份的结账。在进行年结之前,强烈备份整个账套。这样可在出现问题时恢复数据。备份可通过系统管理功能完成,备份文件保存到安全的位置。

5、对应结转是把一个科目的期末余额对应结转到另外的一个或多个科目中。

最新文章