用友结账后如何冲销
- 财务
- 2024-02-21
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用友u8反记账反结账如何处理 进入期末|结账|选中要反结账的期间(月份),然后按shift+ctrl+f6功能键。请注意:要从最后一个已结账月份开始,逐一反结账。进入总...
用友u8反记账反结账如何处理
进入期末|结账|选中要反结账的期间(月份),然后按shift+ctrl+f6功能键。请注意:要从最后一个已结账月份开始,逐一反结账。
进入总账系统,进入【结账】环节,进行反结账。输入帐套密码,完成反结账,按Ctrl+Shift+F6 ,出现反结账输入密码界面。完成反结账,可以连续反结账。点击【实时导航】开始反记账操作。点击上方的【实施工具】。
可以。跨年度反结账的方法:删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。
用友U8中要修改已经结账的凭证,需要反记账来实现,步骤如下:第一步、反结账 进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。
用友财务软件年度结账了怎么反结账 登录帐套,2014年度, 点总账-期末处理-结账 页面, 点12月结账的行,按住 Ctrl 键+Shift 键,点 F6 键。 输入密码,确定。
本文由小编于2024-02-21发表在阿麦资财经,如有疑问,请联系我们。
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