用友上年账出错怎么弄
- 财务
- 2024-01-20
- 51

用友数据上年错误但已修改,次年也录了凭证,该怎么办? 1、如果是年结的时候出错了,那么在期初余额界面,有一个对账,如果不对了,会显示一个“对账错误”,这里能显示是哪个科...
用友数据上年错误但已修改,次年也录了凭证,该怎么办?
1、如果是年结的时候出错了,那么在期初余额界面,有一个对账,如果不对了,会显示一个“对账错误”,这里能显示是哪个科目出错,然后你再去上一年查询这个科目哪里错了,调整之后,再回来今年的期初,手工调整一下就可以。
2、凭证—增加—查询—修改—保存。如果是其他模块自动生成的凭证,作废后要到相应模块修改。具体的用友系统自带的帮助或说明书里有。
3、待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。如果2009年做了不少工作,那你可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可。
4、打开 系统管理。点击系统菜单选择注册。用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。登录后,选择年度账下的建立。出现建立年度账对话框,点击确认。
5、比如返回到2006年5期,我们就可以对2006年5期以后的各期凭证数据进行修改,修改以后保存,再重新审核、登账、结账会到当前期。
6、修改2011年度期初数据,取消结账,取消记账。修改期初数。再记账、结账。同样,以帐套主管身份进入系统管理,登录该帐套-2011年度,做年度帐输出(备份2011年度帐务数据)。
用友财务软件期初余额录入错误怎么改?
假如几个期间已经结账,要在期末结账界面取消所有月份的结账。到软件中依次取消每个月份凭证的记账,当所有月份的凭证都取消以后,期初余额录入界面将不再显示“浏览、只读”。
如果使用的是最基础的总账模块,那需要把所有已经记账了的凭证,反记账回去,才可以修改总账中的期初。不然当你打开期初界面,就会看到,有浏览只读的字眼,不能做任何修改的。希望可以帮到你。
如果已经结账;先请反结账、再反记账(取消记账)再到期初余额那里修改期初余额。
,先打开期初余额,双击1123,删除2000的记录2,打开基础档案--财务--会计科目,找到1123,取消辅助。3,打开期初余额,双击1123,就可以直接删除2000那笔数。
账务处理错误更正
记账凭证错误常用的更正方法,(1)划线更正法。在填制凭证、登记账簿过程中,如发现文字或数字记错时,可采用划线更正法进行更正。即先在错误的文字数字上划一红线,然后在划线上方填写正确的记录。
更正时(1)在错误文字或数字正中划一条单红线;(2)在错误的文字或数字的上方书写正确的文字或数字;(3)记账人员盖章。
错账更正的方法有:划线更正法、红字更正法和补充登记法。划线更正法:结账前发现账簿记录有文字或数字错误,而记账凭证没有错误,应当采用划线更正法。
更正错账的方法有:划线更正法、红字更正法、补充登记法。 划线更正法 在结账以前,如果发现账簿记录有错误,而记账凭证没有错误,仅属于记账时文字或数字上的笔误,应采用划线更正法。
划线更正法。是指用划线来更正的方法。这种方法适应于记账后结账前,如果发现账簿记录有错误,而记账凭证无错误,既纯属笔误造成登账时文字或数字出现的错误,应用划线更正法进行更正。红字冲销法。
用友U8结转年度账时出错
1、这是还有用户未退出到桌面的原因,做年度结转 结转上年数据时,最好在非上班时间,首先用系统管理员进入备份--再查看用户登录情况-有其他登录请退出,结转上年数据-为系统独占任务。
2、如果只有一台客户端出问题,那就看补丁是否一致,一致的话修复,修复还不行就重装。还不行就找服务人员。如果是服务器,那我估计你自己处理不了,找用友服务人员吧。
3、这个问题的出现可能有两种原因:登陆的身份错了。上年需要以帐套主管身份登陆,不能以系统管理员身份登陆这个帐套不是第一年。
4、用U8友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤 :U8 0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间。
5、打开系统管理。单击系统菜单,选择注册。输入帐户集管理员的代码,并选择需要结算的帐户集和年份。登录后,选择建立年度账户。弹出“创建年度帐户”对话框,点击“确认”。
用友软件发现以前年度的账有问题怎么调整呀?
1、在菜单栏中选年度帐,在下拉菜单总选建立。3 点击确定点击是。等待一会显示建立完成后,系统会自动弹出画面,表示建立成功。结转上年度的数据。
2、打开系统管理。单击系统菜单,选择注册。输入帐户集管理员的代码,并选择需要结算的帐户集和年份。登录后,选择建立年度账户。弹出“创建年度帐户”对话框,点击“确认”。
3、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。
4、可以如果是通普及版1可以按ctrl+shift+F6,反结帐 然后按crtl+H恢复记帐前状态。不清楚的地方可到我的空间里去看看,里面有详细介绍。
5、用友财务软件如何结账? 可以考虑如下操作 结账 (1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。 (2) 单击要结账月份,单击“下一步”按钮。 (3) 单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。
本文链接:http://www.amz618.com/6463.html
上一篇:茅台酒今日价格茅台股票
下一篇:交易所网站