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反结账之后怎么结账

反结账之后怎么结账

U8反记账和反结账怎么使用 1、会计用友U8软件反记账反结账的方法是:在总账模块中点击期末,选择对账功能,在打开的界面中按Ctrl+H键,会弹出恢复记账前状态已被激活的...

U8反记账和反结账怎么使用

1、会计用友U8软件反记账反结账的方法是:在总账模块中点击期末,选择对账功能,在打开的界面中按Ctrl+H键,会弹出恢复记账前状态已被激活的提示。

2、将原记账凭证全部冲销,按反记账原则重新生成反记账凭证;将反记账凭证进行审核通过后,按原记账凭证凭证号重新结账;将原记账凭证及反记账凭证归档保存;将反记账凭证凭证号在流水账中作出特殊标记。

3、用友u8反记账的操作步骤如下: 以账套主管的身份进入软件,点击期末-结账。 选择需要反结账的月份,按Ctrl+Shift+F6,输入口令。

4、首先,需要以审核人身份登录用友系统,才可以进行反审核操作。依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。在凭证审核窗口中,选择好需要反审核的月份等信息,之后点击【确认】。

用友T3反结账后怎么反记账

1、用友t3反结账反记账:反结账进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账、期末、结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

2、反记账 如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记账(恢复记账前状态),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。修改完后再审核,再记账。

3、用友t3反记账反结账怎么操作如下:反结账。

金蝶软件反结账之后怎么继续结账?

1、你现在二月份已经反结账到1月份了,也就是现在在1月,发现2月错了?那么直接修改凭证就可以了。因为金蝶支持新增、修改和删除当前期间以后的凭证。如果是现在第二期,发现一期错了。

2、(1)反过账所有凭证 (2)删除结转损益凭证 (3)删除转未分配利润的凭证 添加凭证后审核过账,重新生成以上被删凭证,并且审核过账后再次年结。

3、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

4、首先,登录金蝶软件,如下图所示:登录系统后,双击“反签出”按钮:运行后点击反签出选项:此时,[反签出]操作界面将弹出。

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