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用友发货单在哪个模块

用友发货单在哪个模块

采购入库单发货单分别在哪个模块 应该在“库存管理”处进行采购入库单录入‘而不是”采购管理“和”存货管理“模块。erp系统的功能模块有:BOM管理子系统、采购管理子系统、...

采购入库单发货单分别在哪个模块

应该在“库存管理”处进行采购入库单录入‘而不是”采购管理“和”存货管理“模块。

erp系统的功能模块有:BOM管理子系统、采购管理子系统、生产管理子系统、销售管理子系统、存货管理子系统、财务管理子系统等等。

采购入库单是在库存管理模块下入库业务中完成,可以手工增加,也可以参照采购订单、采购到货单 (到货退回单)生成。

(1)整体流程:批量审核采购入库单,根据需要做库存的盘点和仓库的调拨,根据发货单做销售出库单,审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单,最后月末结账。

在用友t3软件里如何生成出货单

1、用友软件出库单的做法:先用存货核算模块在相应的仓库中记账,然后用期末处理自动计算价格,再生成凭证即可。

2、适用产品:T3系列 问题答案:点击“基础设置”—“单据设计”—“销售出库单设计”—“设置”,在套打设置界面的表体行数里输入想要打印的行数,点击“确定”,“保存”即可。

3、单击鼠标右键,弹出右键菜单,单击【复制单据】菜单。系统将新复制的材料出库单显示在屏幕上,用户可对其进行修改。

4、用友t3打印凭证设置方法;打开用友软件,依次点击总账、凭证、打印凭证、账簿。打开账簿,凭证栏处填写数字“7”,后按确定,找到套打设置。

5、销售出库单生成有两种方式:审核发货单自动生成或在库存模块根据发货单手工生成。相关设置可以在销售管理、库存管理的设置—选项中查看。

6、保存后点击“批量制单”,在制单下的方框里双击出现红色的Y,点“制单设置”点击“批量制单”,在制单下的方框里双击出现红色的Y,点击“制单设置”弹出填制凭证的界面,点击保存,最后固定资产批量制单就完成了。

用友ERP-U872包含几个模块?每个模块下的结构如何?

(4)月结:需要其它模块全部结账,总账才可以月结。

U872,多老的版本了,怎么还不升级啊!财务管理系统下有总账,出纳,应收应付等模块。总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

包括总账、应收款管理、应付款管理、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等。这些应用从不同的角度,帮助企业轻松实现从核算到报表分析的全过程管理。

用友ERP-U8V72(以下简称U872)作为中国企业最佳经营管理平台,为客户管好自已,练好内功方面作准备,框架结构包含: :进一步协助客户提高企业精细管理和灵活应对客户需求变化的能力:插单模拟、改制、成本、车间作业等。

如何填制用友t3期初发货单

1、销售模块启用后。直接打开发货单。单据表头就是期初发货单。销售模块记账后。发货单 。表头就是发货单了。

2、发货开票收款勾对表。用友系统即可对其进行管理,这样既保证了数据的连续性,又保证了录入,用友的期初发货单在发货开票收款勾对表,发货数量显示数据,双击发货单,显示“期初发货单”。

3、打开用友U8系统,登录进去。进入系统后,点开供应链下拉菜单。在库存管理菜单里面,就能找到采购入库单 点击采购入库单,进入后就可以点击增加了,录入完后,点击保存,这样一张完整的采购入库单就好了。

用友u8财务软件都包含哪几个模块?

用友U8 V1软件涉及到的板块有系统管理,档案设置,总账系统,薪资管理系统,固定资产系统,应收款管理系统,应付款管理系统,UFO报表系统等。其他应收款查询二级科目方法为:点击“业务工作”选项卡。

分别是:总帐系统:日常账务集中处理,总账、应收应付、出纳、各种财务报表。供应链:进销存模块,采购、销售、库存、存货核算等。人力资源:工资薪金等。

. 财务会计领域 财务会计部分主要包括总账管理、应收款管理、应付款管理、 工资管理、固定资产管理、报账中心、财务票据套打、网上银行、 U FO 报表、财务分析等模块。

用友U80财务管理模块主要包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、网上报销、网上银行、UFO报表、现金流量表等等、出纳管理、预算管理、成本管理、资金管理、项目管理、合并报表、结算中心等模块。

用友t6提示目前尚有未开票的发货单,但在批量生成发票中没有

1、在销售管理模块中根据发生的业务填制发货单,必须先对发货单进行审核后,才可以在批量生成发票中找到哦。

2、如果进入开票管理里开出这两张发票后,你想再开,就没有了,或者说根本就开不出了,因为发货单列表中已经没有这张发货单了。这样,你可以在开票模块里,增加时,输入这个客户,再过滤,就能看出还没有开票的发货单。

3、销售管理系统在年末结账时若有未开发票的发货单,系统会给出提示“[目前尚存在未开票的发货单],是否继续进行月末结账?如果否,可以进行批量关闭。”,若确定发货单本年不再发开票,点击“是”继续。请根据实际情况选择处理。

4、可能是生成入库单后不是记账,点入库单上面的审核,你先退出当前页面,将入库单审核后,在生成凭证。排查是软件组件问题还是数据问题导致,例如其他单据是否可以制单,如果可以那就是个别单子有问题,可以删除重新做。

5、销售订单--发货单--生成发票--系统生成应收单--审核制单;企业可按本企业实际情况设置用友业务流程;应收单据的录入并不要求一定要有销售发票。因此录入应收单据后,正常审核制单,并按不开票销售申报相关税费即可。

6、检查查询条件是否存在问题。或直接在当前发货单界面,进行“关联单据 / 整单关联”全选后,查看是否确实形成了专用发票。

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