不能反结账怎么处理
- 财务
- 2023-11-21
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金蝶期末结账不显示反结账 1、打开金蝶专业版,在“我的KIS中”的“应用服务”选择“添加服务”。点击“推荐”,添加反过账 金蝶凭证现在可以反过账操作了,操作 - 全部反...
金蝶期末结账不显示反结账
1、打开金蝶专业版,在“我的KIS中”的“应用服务”选择“添加服务”。点击“推荐”,添加反过账 金蝶凭证现在可以反过账操作了,操作 - 全部反过账可以正常使用了。
2、金蝶k3wise系统10版总账模块有反结账工具。根据查询相关公开信息显示,金蝶k3wise系统10版总账模块登录后按快捷键CtrlF12就可以进行反结账。
3、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。
4、可以反结账(回到上期)-反过账-反审核,修改之后重新审核-过账-结账。金蝶KIS标准版1软件并没有提供反过账和反结账的按钮,只有通过快捷键的方式操作。
金蝶年终12月结账不能反结账
月份年度结转后,就不能进行反结账了。因为12月份是年度最后一个月份,当月结账就是执行年结过程。进入下一年度,就不能反结账了。要想恢复上年12月份帐套,一般采用恢复备份的方法。
可以的。操作步骤如下:进入财务软件主界面,点击账务处理。点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。点击开始后,页面弹出提示,点击确定。
年结的时候都会提示你备份账套的,恢复原来的账套即可,或者将 账套名称.A13 改成 账套名称.AIS,也可以直接到2013年12期,就可以反过账、反结账修改了。
固定资产无法反结账怎么办?
1、你只有一个办法,删除该帐套,重新录入数据。虽然你感觉工作量比较大,但这也是在用友系统中唯一可行的办法。我能帮你的只有这些了。
2、第固定模块取消结账需要重新以本月月末的时间登陆账套,在“固定资产”下拉菜单点击“处理”,选择“恢复月末结账前状态”。按照提示进行操作即可。
3、在固定资产模块里反结账方法:对账功能界面按下快捷键Ctrl+H激活“恢复记账前状态”功能;在结账向导一中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按Ctrl+Shift+F6键即可进行反结账。
4、在固定资产模块里反结账方法:“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能。在结账向导一中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。
金蝶旗舰版当前期间存在已生成凭证的单据,不能反结账?
记账期间不一致,要反结账的话需要先把已做的凭证删除掉,再次操作下试试。
应收应付模块反结账需满足以下条件才能反结账成功:不能存在已核销的单据。单据不能生成凭证。不能进行票据处理。不能进行坏账处理。
原来的反过账功能被取消了,需要自己添加。打开金蝶专业版,在“我的KIS中”的“应用服务”选择“添加服务”。点击“推荐”,添加反过账 金蝶凭证现在可以反过账操作了,操作 - 全部反过账可以正常使用了。
金蝶KIS标准版1软件并没有提供反过账和反结账的按钮,只有通过快捷键的方式操作。步骤为:反结账操作方法:打开软件后,同时按Ctrl+F12,出现如如下图:如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
...想反结账,提示当前期间存在已核销的单据,不能反结账。需要怎么...
不能存在已核销的单据。单据不能生成凭证。不能进行票据处理。不能进行坏账处理。
记账期间不一致,要反结账的话需要先把已做的凭证删除掉,再次操作下试试。
既然这个单据已经核销了,那就说明已经开票完成整个流程了,所以关联单据已经锁定。如果想取消审核的话,就要在系统里找相关的单据,删掉后才能反审核。
用友U8,核销收款单,提示“没有可以结算的单据”,有两种可能,一种情况是,单据全部核销完毕了,无法看到核销单据;另一种情况是,需要你改变核销方式,采用勾选单据的方式核销。
航天A6系统为何不能反结账啊?一直显示下一期凭证已经记账,该期间不能反...
1、根据你的描述航天A6系统提示,可以通过以下操作来反结账,先登录系统,进入总账模块,凭证管理,查询出当前会计期间的凭证,全选,反记账,这样操作后,就可以进行前期会计期间反结账了。
2、进行反结账前,请先对当前期间的凭证进行以记账,然后再进行反结账处理。感谢您的提问。
3、凭证---凭证管理---记账---全部反记账 航天信息软件技术有限公司是航天信息股份有限公司的全资子公司。
4、首先打开电脑登录航信a6财务软件,进入总账模块,凭证管理。其次打开单张凭证或者在凭证管理选择多张凭证。最后同时按下Ctrl+M组合键即可修改反记账。
5、先通过:总账管理—初始化—参数设置,把“不允许跨年度反结账”勾去掉。然后:点击结账,左下角点反结账,输入管理员密码,就可以跨年度反结账了。反结帐后进行修改,最后再执行结帐,保存数据。
6、已经过账的凭证如果出现误差,只能补充或者红字冲销凭证的方式进行更正,而不允许修改。因此在过账之前一定要仔细审查记账凭证的内容,因为系统只会核查凭证中的数据错误。
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