用友应付单据怎么制单
- 财务
- 2023-11-07
- 54

用友T3现结的采购发票,在核算中如何制单 用友销售专用发票制单步骤如下:设置客户分类及客户档案,进入客户分类,单击增加,填写要增加的分类编码和名称,单击保存。设置往来科...
用友T3现结的采购发票,在核算中如何制单
用友销售专用发票制单步骤如下:设置客户分类及客户档案,进入客户分类,单击增加,填写要增加的分类编码和名称,单击保存。设置往来科目,点击科目,进入科目设置,设置客户往来科目。推出界面,点击发票生成即可。
点击“批量制单”,在制单下的方框里双击出现红色的Y,点击“制单设置”弹出填制凭证的界面,点击保存,最后固定资产批量制单就完成了。
收到采购专用发票用友处理:采购期初不记账,然后进入发票,就有期初采购发票。
在没收到发票的时候可以在存货核算模组生成应付暂估凭证,发票收到后与采购入库单结算。
在用友U8中采购系统中的采购发票怎样生成凭证,需要详细步骤?
1、打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,点击制单选项,生成凭证。已生成之后,点击保存即可完成操作。
2、工具/原料 华硕组装机 windows1021h2 用友U8V13方法/步骤 打开登录软件,进入菜单“业务导航”-“供应链”-“采购管理”。在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。
3、在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。
4、方法/步骤1:2014年1月发生的经济业务如图。方法/步骤2:首先可以写出分录,七条业务的分录如图。方法/步骤3:各项业务分别应当填写不同的记账凭证,将会分别在本系列第33-37篇经验分类讲解。
5、填写采购订单/审核 参照采购订单生成到货单并审核 参照到货单生成采购入库单并审核 记账发票到,添置采购发票,记账 并在应付款管理模块审采购发票,结算、核生成凭证。
请问一下用友软件出库单怎么作
出库单号,每个出库单都有一个唯一的编号,用于跟踪和辨识。出库日期,标明材料被出库的具体日期。出库仓库,指定从哪个仓库或库存地点出库。出库原因,说明材料出库原因,销售订单,生产需求。
出库单和入库单做成表格 我们有入库单和出库单以及材料计划单,月末我的钱应该和那个对上才算对的 入库单,出库单。 月末,你的钱应该给你的现金日记账的余额对上。
楼主你可以去测试下。如果你不希望系统自动审核,可以在库存模块点新增销售出库单选择生单--选择对应的发货单生成销售出库单。
销售选项中有开票形成出库,勾选后,销售发票做了审核就可以自动生成销售出库单。
基础设置下面有个单据设置,直接在单据设置界面找到你要制作的出库单,直接修改就行了。希望能帮到你。
本文链接:http://www.amz618.com/1189.html
上一篇:余额宝如何亏损
下一篇:cpa报名学历怎么填